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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-08-25 14:41

計提壞賬準備納稅調增50
業(yè)務招待費扣除限額45*0.6=27
4300*0.005=21.5納稅調增45-21.52
廣告費扣除限額4500*0.15=675納稅調減630
研發(fā)支出加計扣除75%納稅調減150
應納稅所得額的計算是
1200+50+45-21.5-630-150=493.5
應交企業(yè)所得稅493.5*0.15=74.025

Lvemil ? 追問

2022-08-25 14:55

老師有點看不懂

Lvemil ? 追問

2022-08-25 14:55

還有一個問題

Lvemil ? 追問

2022-08-25 14:55

老師幫我一起做了吧

Lvemil ? 追問

2022-08-25 14:55

2.2、A公司是一家商品批發(fā)零售企業(yè),從業(yè)人員80人,2019年底資產總額500萬元。2020年主營業(yè)務收入200萬元,均是銷售給其全資子公司B公司所得,B公司實收資本總額200萬元,B公司當年的銷售收入2300萬元,其中銷售A公司產品所得300萬元。A公司主營業(yè)務成本105萬元,稅金及附加12萬元,費用總額75萬元,由于稅收上的時間性差異造成調減項為5萬元,時長為3年,此外無其他調整事項,也無其他項目發(fā)生額。A公司2020年底應收賬款余額借方90萬元,其中貸方余額25萬元;2019年8月從銀行借入2年期借款30萬元,2020年4月借入3年期銀行貸款40萬元,以上貸款利息按季支付,企業(yè)不按期計

Lvemil ? 追問

2022-08-25 14:56

老師做完了給老師送個小心意

暖暖老師 解答

2022-08-25 15:01

這個題目也沒有具體的要求說做什么啊

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:03

老師內個納稅調增內里看不懂呢

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:04

從那里到最后都看不懂了

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:04

老師可以寫的再詳細一點嘛

暖暖老師 解答

2022-08-25 15:07

你具體哪一個點不懂說說

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:27

就是看不太懂內個地方45-21.52,到最后都不太懂

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:27

公司資產負債表中涉及到的項目金額;簡單闡述A公司成立子公司目的。(單位:萬元)不考慮流轉稅

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:27

這是問題老師

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:29

研發(fā)扣除75%那里還有45-21.52內里為什么呀

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:30

還有內個×0.幾的都為啥呀

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:33

還有內個45-21.52嗎這個-是減嗎還是什么這個符號

暖暖老師 解答

2022-08-25 15:42

還有內個45-21.5=23.5上邊沒計算出來,
不好意思這個問題老師不熟悉

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:47

后面沒問題了嘛

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:47

老師,還有一個問題老師一起做了吧

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:47

2.2、A公司是一家商品批發(fā)零售企業(yè),從業(yè)人員80人,2019年底資產總額500萬元。2020年主營業(yè)務收入200萬元,均是銷售給其全資子公司B公司所得,B公司實收資本總額200萬元,B公司當年的銷售收入2300萬元,其中銷售A公司產品所得300萬元。A公司主營業(yè)務成本105萬元,稅金及附加12萬元,費用總額75萬元,由于稅收上的時間性差異造成調減項為5萬元,時長為3年,此外無其他調整事項,也無其他項目發(fā)生額。A公司2020年底應收賬款余額借方90萬元,其中貸方余額25萬元;2019年8月從銀行借入2年期借款30萬元,2020年4月借入3年期銀行貸款40萬元,以上貸款利息按季支付,企業(yè)不按期計公司資產負債表中涉及到的項目金額;簡單闡述A公司成立子公司目的。(單位:萬元)不考慮流轉稅

Lvemil ? 追問

2022-08-25 15:48

公司資產負債表中涉及到的項目金額;簡單闡述A公司成立子公司目的。(單位:萬元)不考慮流轉稅

暖暖老師 解答

2022-08-25 15:48

我跟你說了這個問題老師不熟悉

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計提壞賬準備納稅調增50 業(yè)務招待費扣除限額45*0.6=27 4300*0.005=21.5納稅調增45-21.52 廣告費扣除限額4500*0.15=675納稅調減630 研發(fā)支出加計扣除75%納稅調減150 應納稅所得額的計算是 1200+50+45-21.5-630-150=493.5 應交企業(yè)所得稅493.5*0.15=74.025
2022-08-25 14:41:52
你好,學員,是的,你說的很對的
2022-05-26 09:42:17
a500×30%=150,抵免500×25%=125 b800×35%=280,抵免800×25%=200 200×20%=40,抵免40 你看一下
2022-03-28 22:13:08
你好,該企業(yè)2019年應納企業(yè)所得稅=(1500萬—1000萬*70%)*25%
2023-06-29 08:50:47
你好,到底是按小型微利企業(yè)計算,還是按高新技術企業(yè)計算呢? 是不得疊加享受的?
2022-01-24 09:47:59
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