老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現在只 問
同學,你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設備未使用,未計折舊。今天3 問
同學,你好 借:固定資產-新 貸:固定資產-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔交個人所得稅應計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業外支出里面 答
老師 有限責任公司(自然人獨資)小規模公司有固定資 問
同學,你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

https://zhuanlan.zhihu.com/p/325704854http://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/tzgs/zhtz/20220707/4f0f912c8cfc476c939d8ab1c46b0873.html老師,關于技術合同免征增值稅和所得稅,以及研發費用加計扣除這個申請難度大嗎?一般需要公司具備什么樣的資質,需要走什么樣的流程?
答: 你好!不需要質資的,有真實業務,就可以直接享受的(不用走流程), 技術合同相關資料留存備查,即可。
4月1日之前的,在限額內的小規模納稅人,免征增值稅,應交稅費-增值稅轉入營業外收入。這樣會導致利潤的增加,是不是需要交企業所得稅,委托研發,按80%加計扣出,會計分錄,管理費用-研發費用。怎么做
答: 你好; 1. 免稅的直接做 借銀行存款貸主營業務收入-免稅收入; 不用做增值稅的 2. 不用繳納 企業所得稅的;不用轉營業外收入的 3. 這個 計入研發支出-資本化支出或者費用化支出去核算的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為研發一項新技術,本期用銀行存款支付研發費用25000元,增值稅4250元,取得增值稅專用發票應付研發人員工資一萬元,應負擔固定資產折舊費4000元。經確認,所有支出均符合資本化條件
答: 您好,借:管理費用-研發費用-資本化支出-委外外部研究開發費用? 25000? 進項稅 4250? 貸:銀行29250 借:管理費用-研發費用-資本化支出-人工費? 10000? ?貸:應付職工薪酬 10000 借:管理費用-研發費用-資本化支出-折舊費? 4000? ?貸:累計折舊? 4000









粵公網安備 44030502000945號



嗚啦啦啦 追問
2022-08-25 11:34
蔣飛老師 解答
2022-08-25 12:15