老師,客戶(hù)給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問(wèn)
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備未使用,未計(jì)折舊。今天3 問(wèn)
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問(wèn)一下? 問(wèn)
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個(gè)人所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目? 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問(wèn)
同學(xué),你好 會(huì)涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是這張發(fā)票的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不符合要求不能抵扣,做賬的時(shí)候沒(méi)有錄入進(jìn)項(xiàng)稅額,所以這張專(zhuān)票需要抵扣及認(rèn)證嗎
老師,您好!對(duì)方多開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需對(duì)稅費(fèi)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,對(duì)方多開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司3.8給女員工買(mǎi)的禮品,開(kāi)的專(zhuān)票,做借管理費(fèi)用福利費(fèi)和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,然后把這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
答: 可以的。就像在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品,就可以按照上述這樣的做法,如果電子產(chǎn)品是銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票,則可以把發(fā)票里的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證轉(zhuǎn)出,增值稅貸方結(jié)果取消,從而減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。









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郭子 追問(wèn)
2022-08-23 08:58
樸老師 解答
2022-08-23 09:05