
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 是這張發(fā)票的增值稅專用發(fā)票進項稅額不符合要求不能抵扣,做賬的時候沒有錄入進項稅額,所以這張專票需要抵扣及認證嗎
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費用福利費和增值稅進項稅,然后把這張發(fā)票認證后做進項稅額轉出,借增值稅進項稅額轉出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
答: 可以的。就像在線購買電子產品,就可以按照上述這樣的做法,如果電子產品是銷售方開具發(fā)票,則可以把發(fā)票里的進項稅認證轉出,增值稅貸方結果取消,從而減少財務費用。
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣,那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額,專票待稅務局審后再進項稅額轉出?
我有一張專票需要進項稅額轉出,加上這張進項稅額轉出的發(fā)票總共有8份發(fā)票需要抵扣,申報的時候在認證相符的增值稅專用發(fā)票上要填寫7份還是8份
老師我想問下 電子發(fā)票增值稅專用發(fā)票 8月份開的 九月份作廢的 是不是8月份需要正常做賬 然后九月份再做紅沖 做進項稅額轉出 還是不用做賬









粵公網安備 44030502000945號



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