我們是村集體經(jīng)濟(jì)組織,村里的荔枝樹,每年都會(huì)開投 問(wèn)
開:荔枝樹承包租金 稅收分類:不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù) 村里農(nóng)業(yè)項(xiàng)目對(duì)外承包,可開免稅發(fā)票。 答
12月份的工資在次年的1月份計(jì)提,那么匯算清繳的時(shí) 問(wèn)
不能,只能在12月計(jì)提才算的哈 答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎 問(wèn)
您好,是的,是這么查的,第一個(gè)是暫估明細(xì),下一個(gè)是工資的計(jì)提和發(fā)放情況 答
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人,外賬,3月份收款了,沒開票4月份補(bǔ) 問(wèn)
您好,這個(gè)如果4月確認(rèn)收入的,3月先掛往來(lái) 答
老師,我收到政府的補(bǔ)貼,一般我們配套附件那些,可以 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

用于員工福利、招待費(fèi)的增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那么這進(jìn)項(xiàng)稅額是直接加在管理費(fèi)用還是需要還計(jì)提增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅額,專票待稅務(wù)局審后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!直接記在管理費(fèi)用就可以了。
(2)購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅39000元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅- -般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票。 分析計(jì)算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額或不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000%2B10000*0.09=39900
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,手上有2份增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是4000元及1000元,2月份開出增值稅銷項(xiàng)專票銷項(xiàng)稅額是2500元,使用了4000元的這份進(jìn)項(xiàng)稅額專票進(jìn)行抵扣,產(chǎn)生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請(qǐng)問(wèn)這時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?我做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的。2.如果3月份銷項(xiàng)稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進(jìn)項(xiàng)稅額1000元進(jìn)行抵扣,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額要交增值稅,那時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是如何做呢?
答: 你好,2月的這個(gè)4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額









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Huzy 追問(wèn)
2022-08-18 09:00
玲老師 解答
2022-08-18 09:01
Huzy 追問(wèn)
2022-08-18 09:04
玲老師 解答
2022-08-18 09:07