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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-16 14:01

你好,你把代發(fā)的管理費用借方在借方負數(shù)就對了。

CR 追問

2022-08-16 14:06

不好意思,問錯了,應收應付的余額通過管理費用調(diào)整一下,又不想計入管理費用里面,這個分錄方向要怎么寫

郭老師 解答

2022-08-16 14:07

借應付賬款,借管理費用負數(shù)。

CR 追問

2022-08-16 14:10

這樣還是會計入報表里的管理費用里面

郭老師 解答

2022-08-16 14:13

你的管理費用你之前做了,現(xiàn)在紅沖了,你的管理費用就沒有了。

CR 追問

2022-08-16 14:35

如果是之前做費用,計入管理費用,借:管理費用  10  貸:現(xiàn)金   現(xiàn)在退回來了,是不是相反的分錄就可以了,借;現(xiàn)金  10,  貸:管理費用  10,不用紅沖了

郭老師 解答

2022-08-16 14:35

是的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,你把代發(fā)的管理費用借方在借方負數(shù)就對了。
2022-08-16 14:01:51
你好,這個經(jīng)查2021年4月有一筆應收款A公司1萬明明收回來了,這個是怎么知道的呢,這個不能作為調(diào)整的證明嗎?
2022-11-14 22:28:17
您好 請問每個月房租多少錢? 實際發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 應該暫估入賬的
2024-02-28 16:47:15
你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規(guī)
2022-02-22 16:08:14
后面回來發(fā)票時紅沖這個分路再按發(fā)票入賬。
2023-10-13 09:44:41
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