
借:管理費用 10 貸:應收賬款 10, 借:應付賬款 10 貸:管理費用 10,,,這樣的分錄對不對,管理費用期末結轉的時候能變成0嗎
答: 你好,你把代發(fā)的管理費用借方在借方負數(shù)就對了。
老師好,經(jīng)查2021年4月有一筆應收款A公司1萬明明收回來了,可是會計在應收賬款上今年還掛著應收A公司1萬元,這個是去年的賬了,我也懶得花大量的時間去細查了,我直接做一筆分錄調(diào)了行不?借:管理費用—其他 1萬元 貸:應收賬款—A公司 1萬元,這樣做會計分錄,正確不?
答: 你好,這個經(jīng)查2021年4月有一筆應收款A公司1萬明明收回來了,這個是怎么知道的呢,這個不能作為調(diào)整的證明嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發(fā)票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發(fā)票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規(guī)








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