高管生病住院,子公司打算從撥款慰問,以何種名義撥 問
走工會(huì)撥款看望就行 答
請問老師,針對軟著評測報(bào)告財(cái)務(wù)用于軟件即征即退 問
同學(xué),你好 軟著評測報(bào)告用于軟件即征即退,通常無固定有效期,但實(shí)踐中建議不超過3年;燃料電池檢測報(bào)告用于消費(fèi)稅減免,同樣無明確年限規(guī)定,但需確保產(chǎn)品未變更且報(bào)告有效,一般建議1-3年內(nèi)為佳。是否需要每年提供,取決于稅務(wù)機(jī)關(guān)要求和產(chǎn)品穩(wěn)定性,若無變更可沿用,但部分場景(如電商平臺申報(bào))可能要求一年內(nèi)報(bào)告。自產(chǎn)氫燃料電池申請減免消費(fèi)稅,必須提供由省級以上質(zhì)檢部門認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測報(bào)告。企業(yè)內(nèi)部技術(shù)說明等材料可作為輔助備查資料,但不能替代法定檢測報(bào)告。 答
私對公打款,對方開了專票,可以抵扣增值稅嗎?怎么入 問
對方開了專票,可以抵扣增值稅 答
l老師實(shí)收資本資產(chǎn)負(fù)載表里實(shí)收資本一欄里是50萬 問
是 看你的明細(xì)賬發(fā)生額 工商年報(bào)上可以看出來,但是是最后一筆投資款的時(shí)間,如果是分開交的 答
印花稅按每月開票的金額申報(bào)可以嗎 問
您好,如果沒有合同就是這樣的 答

我們這個(gè)無票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)[圖片]這個(gè)截圖 但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個(gè)說調(diào)增,但是就出來剛才的提示
答: 你好; 你先描述下 ; 你? ?這次報(bào) 應(yīng)該報(bào)多少數(shù)據(jù) ; 而你說的無票收入是怎么發(fā)生的; 這樣才能判斷 你這個(gè)? 對比是否有問題??
我們這個(gè)無票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致 但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)[圖片] 這個(gè)截圖 但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個(gè)說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片] 像這個(gè)表是必須填寫么
答: 你好; 你先描述下 ; 你? ?這次報(bào) 應(yīng)該報(bào)多少數(shù)據(jù) ; 而你說的無票收入是怎么發(fā)生的; 這樣才能判斷 你這個(gè)? 對比是否有問題??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下物業(yè)公司收到的公共收益(如:泳池租賃收入、公共停車場臨停收費(fèi)等)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?是需發(fā)單獨(dú)設(shè)一個(gè)科目嗎,那報(bào)稅怎么處理?增值稅及附加和企業(yè)所得稅,也是物業(yè)一起申報(bào)嗎 這個(gè)公共收益每個(gè)季度需要公示的
答: 你好;? 單獨(dú)設(shè)置一個(gè)科目來 ; 你們會(huì)不會(huì)分給業(yè)主的??



![我們這個(gè)無票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致 但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)[圖片] 這個(gè)截圖 但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個(gè)說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片] 像這個(gè)表是必須填寫么](https://al3.acc5.com/959316ed5859bb4ab772d30660d8a9b2.png)
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欣欣子 追問
2022-08-12 17:37
meizi老師 解答
2022-08-12 17:43