應(yīng)付職工薪酬分錄,應(yīng)先計(jì)提,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款。例如公司三八、端午、國慶節(jié)、春節(jié)、獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)放現(xiàn)金可以在這個(gè)科目核算是嗎?

xijunkokhjhk
于2022-08-12 14:56 發(fā)布 ??1764次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄:
計(jì)提:借管理費(fèi)用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元。
支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費(fèi)用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的流動(dòng)處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
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