
老師,您好,現(xiàn)稅務(wù)稽查查出2015年有一張?zhí)撻_發(fā)票,我現(xiàn)在這會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀?當(dāng)年度是虧損狀態(tài)未盈利。
答: 關(guān)鍵是這張發(fā)票的款實(shí)際支付沒呢?
老師您好,我司16年的買的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(虛開發(fā)票),然后在17年這樣被稅局查出來,同年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也補(bǔ)繳納了增值稅,現(xiàn)在稽查局又查到,說當(dāng)時(shí)只做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)了成本,現(xiàn)在要補(bǔ)企業(yè)所得稅,那我目前該怎么寫分錄
答: 補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí) 借:未分配利潤 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的22年是虧損狀態(tài),但有個(gè)季度交了29元的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在23年又是盈利狀態(tài),需要先報(bào)哪一年的?
答: 你需要先報(bào)22年的,因?yàn)槎悇?wù)年度是按照自然年度來計(jì)算的,即使你在23年盈利,也不能改變22年的虧損狀態(tài)。你需要先處理和報(bào)告22年的稅務(wù)情況,然后再處理23年的。





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