
老師,我們7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)票要作廢。要怎么弄
答: 直接紅沖就是了哈
老師 增值稅作廢申報(bào)后還能認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)嗎 綜合平臺(tái)跳轉(zhuǎn)到4月了
答: 首頁(yè)找一下,你看下有回退所屬期嗎?應(yīng)該是升級(jí)之后就沒(méi)有這個(gè)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)我們七月抵扣了一張專票,對(duì)方現(xiàn)在告訴我們開(kāi)錯(cuò)了要紅沖,但是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)繳款了,這種怎么處理呢?是申報(bào)作廢不勾選抵扣這張票多交稅款,還是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
答: 你好,不用申報(bào)作廢的,你們待會(huì)自己開(kāi)紅字信息表,然后對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。






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