
您好,老師,請問,辦公室裝修,對方開來的板材普票上金額為1113元,但我方實際付款為1000元,那么入賬時,直接記:借:管理費-裝修費 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費以1113元入賬呢?
答: 你好,可以的,按照你實際的金額就可以。
咨詢郭老師,去年做了一筆借:管理費用-裝修費 貸;銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)錯誤,直接沖銷掉,從新用借長期待攤費 貸銀行存款,,結果發(fā)現(xiàn)管理費用為負數(shù),是不是不能直接銷管理費用啊
答: 你好,你直接調(diào)整這個借長期待攤費用貸利潤分配未分配利潤。 今年借管理費用 貸長期待攤費用, 你這個利潤分配未分配利潤需要納稅調(diào)增的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繼續(xù)咨詢郭老師,去年做了一筆借:管理費用-裝修費 貸;銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)錯誤,直接沖銷掉,從新用借長期待攤費 貸銀行存款,,結果發(fā)現(xiàn)管理費用為負數(shù), 今年開始分三年攤銷裝修費用(去年只付了一部分裝修款) ,是不是 借:銀行存款 貸以前年度損益 (把去年的錯誤部分去除) 借:長期待攤費 貸銀行存款 借 :管理費用 貸;長期待攤費用
答: 對的是的,是這么做的。本來應該做長期待攤費用你全部充了就行。








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寧兒 追問
2022-08-08 17:22
郭老師 解答
2022-08-08 17:23