老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

繼續(xù)咨詢郭老師,去年做了一筆借:管理費用-裝修費 貸;銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)錯誤,直接沖銷掉,從新用借長期待攤費 貸銀行存款,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)管理費用為負(fù)數(shù), 今年開始分三年攤銷裝修費用(去年只付了一部分裝修款) ,是不是 借:銀行存款 貸以前年度損益 (把去年的錯誤部分去除) 借:長期待攤費 貸銀行存款 借 :管理費用 貸;長期待攤費用
答: 對的是的,是這么做的。本來應(yīng)該做長期待攤費用你全部充了就行。
公司新辦公場地裝修費用 ,目前在七八萬左右,是不是需要計入待攤費用,按月分?jǐn)偭?會計分錄是借:管理費用 長期待攤費用 貸 銀行存款 這樣嗎
答: 同學(xué)你好 現(xiàn)在沒有待攤費用了,如果想在一年內(nèi)攤銷,可以先計入預(yù)付賬款中;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢郭老師,去年做了一筆借:管理費用-裝修費 貸;銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)錯誤,直接沖銷掉,從新用借長期待攤費 貸銀行存款,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)管理費用為負(fù)數(shù),是不是不能直接銷管理費用啊
答: 你好,你直接調(diào)整這個借長期待攤費用貸利潤分配未分配利潤。 今年借管理費用 貸長期待攤費用, 你這個利潤分配未分配利潤需要納稅調(diào)增的。









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981157841 追問
2022-02-18 09:29
立紅老師 解答
2022-02-18 09:30
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2022-02-18 09:34
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2022-02-18 09:37