
老師,我們建筑異地預(yù)繳稅款,也享受了預(yù)繳抵減稅款,現(xiàn)在把原來預(yù)繳的那筆稅款發(fā)票做了紅沖,后續(xù)如何處理,直接沖減當(dāng)期銷售收入是不是就可以了,還用管原來的預(yù)繳稅款嗎?
答: 1? 是的。 如果確實(shí)發(fā)票紅沖了。收入也得紅沖的;? 之前預(yù)交稅費(fèi) 之后抵減 或者退稅? ?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅=(銷售收入-預(yù)繳增值稅)*0.03,這個(gè)銷售收入是含稅還是不含稅的
答: 新年好 根據(jù)你提供的式子,這里的銷售收入是含稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收房款填《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》銷售額10萬,預(yù)征額為什么是2857.14呢
答: 你好,增值稅和附加稅一起征收的








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