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松代
于2022-08-04 14:48 發(fā)布 ??753次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-08-04 14:49
你好,沒錯的,就是這么做賬。
松代 追問
2022-08-04 15:00
老師,那我們現(xiàn)在還處在開辦期間,還沒有業(yè)務產(chǎn)生,也可以記 管理費用-開辦費的嗎?
東老師 解答
也可以的,這兩個你自己選擇就行。
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老師,收到這樣的普票報銷分錄是 借 管理費用-辦公費用 貸 其他應付款-xxx 嗎?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬。
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應付款 借管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新開公司,個人付款支付的工商注冊費,借:管理費用-開辦費,貸:其他應付款 摘要怎么寫?
答: 你好對的。就寫帶個人帶付開辦費。
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應付款/暫估費用
討論
老師,辦公紙采購借:管理費用–辦公用品貸:應付賬款還是其他應付款啊
老師您好,公司購買配件或者辦公用品。一個月或者一個季度開一次票的,每次買東西都只有清單,清單上有價格數(shù)量,我可以根據(jù)清單先入賬,比如借管理費用,貸其他應付,等票來了在沖紅嗎,如果是普票我還有必要沖紅嗎。
老師:我們購買了一個進銷存年費3萬元分12個月,然后是總公司付款的,我們銷售公司這邊有41家店鋪,總公司跟銷售公司分開核算利潤,但是是一套財務賬,老板要收銷售公司200元月1家店鋪的進銷存費用就是8200元月,購買分錄借:長期待攤費-服務費30000 貸:銀行存款30000,攤銷到店鋪時:借:管理費用-攤銷 2500 管理費用-辦公費5700,貸:長期待攤費 -服務費2500,其他應付款5700,這樣操作可以嗎
支付代賬公司費用1700元,原會計這樣做借:管理費用-服務費 1700 貸: 其他應付款-XX代賬公司 1700借:其他應付款-XX代賬公司 1700 貸:銀行存款 1700①不太理解,不可以直接這樣做嗎借: 管理費用-服務費 1700 (摘要:支付XX代賬公司服務費) 貸:銀行存款 1700②這筆費用可不可以直接歸為管理費用-辦公費啊
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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松代 追問
2022-08-04 15:00
東老師 解答
2022-08-04 15:00