
對(duì)方公司已經(jīng)注銷,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)我們應(yīng)付款上多付了6000給對(duì)方 ,如何平賬呢,直接借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款嗎?附件是什么呢
答: 你好,多付了6000,對(duì)方有給你們供貨嗎??
老師 應(yīng)付賬款上的回不來票的舊賬 怎么處理 用營業(yè)外支出嗎
答: 應(yīng)付賬款不用付了的話是計(jì)入營業(yè)外收入得
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,上年應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出,記到了應(yīng)付賬款,怎么處理呢?
答: 同學(xué)您好, 借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出相關(guān)科目,貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用,






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2022-07-26 10:20
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