沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶(hù)需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

企業(yè)取得紅字發(fā)票,我是開(kāi)票方,怎么看是否進(jìn)行稅前扣除?
答: 您好,你是開(kāi)票方,那你是銷(xiāo)售方?
老師你好,我是銷(xiāo)售方,開(kāi)具了購(gòu)買(mǎi)方未抵扣的發(fā)票(如藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)的部分紅字發(fā)票(總金額為-100元),已經(jīng)跨月,如果購(gòu)買(mǎi)方不需要抵扣藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元),購(gòu)買(mǎi)方可以將藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)和銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票(總金額為-100元)作為稅前扣除憑證嗎
答: 你好 沒(méi)問(wèn)題 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除是什么意思
答: 同學(xué)你好 紅字發(fā)票是沖減稅前扣除的







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


