上個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,“勞務(wù)” xx加工費(fèi),由于給別人加工的產(chǎn)品不合格,對(duì)方拒絕支付加工費(fèi),上個(gè)月這張發(fā)票未抵扣認(rèn)證 1、本月對(duì)方把發(fā)票退給我們,我們開具紅字發(fā)票對(duì)嗎? 2、上個(gè)月開具這個(gè)發(fā)票做賬是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:人工費(fèi)等等,借:應(yīng)收賬款-xx公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:銷項(xiàng)稅,對(duì)嗎? 3、本月開具紅字發(fā)票,怎么做賬?

溪客
于2022-07-16 10:50 發(fā)布 ??557次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-16 10:52
1、是的,本月對(duì)方把發(fā)票退給我們,你們開具紅字發(fā)票信息表,然后開具紅字發(fā)票
2、是的,這樣賬務(wù)處理的
3、本月開具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款-xx公司,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),貸:銷項(xiàng)稅,負(fù)數(shù)
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1、是的,本月對(duì)方把發(fā)票退給我們,你們開具紅字發(fā)票信息表,然后開具紅字發(fā)票
2、是的,這樣賬務(wù)處理的
3、本月開具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款-xx公司,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),貸:銷項(xiàng)稅,負(fù)數(shù)
2022-07-16 10:52:17
1、以2018年為基期,2019年最少需要確認(rèn)的收入金額是:141554.25*(1%2B6%)=150047.51元
2、以2018年為基期,2019年最大需要確認(rèn)的收入是:141554.25*(1%2B10%)=155709.68元;
3、由于2019年主營業(yè)務(wù)收入為150441.28元,大于150047.51元,小于155709.68元,符合該地區(qū)該行業(yè)評(píng)估主要預(yù)警指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率上限10%、下限6%。
4、不會(huì)在金稅三期系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)警,不存在納稅疑點(diǎn),屬于正常申報(bào)值。
2022-11-16 18:12:17
您好,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本或費(fèi)用
2024-08-11 15:21:25
同學(xué)你好
凈利潤不含增值稅的哦
就是看凈利潤
2022-11-07 13:59:24
你好
不是的,這個(gè)是營業(yè)收入-營業(yè)成本的
2022-09-08 09:33:37
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