上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師,三大期間費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)平,象計(jì)提利息,假如按季付息,前兩個(gè)有計(jì)提了,那到季末的時(shí)候會(huì)有計(jì)提了兩個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用,第三個(gè)月就直接是借財(cái)務(wù)費(fèi) 借銀行了,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)就只是到季末的時(shí)候轉(zhuǎn)到成本里了嗎?1-2月借:財(cái)務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付利息,3月借應(yīng)付利息/財(cái)務(wù)費(fèi),貸銀行,這樣的財(cái)務(wù)費(fèi)是借,就是到季末的時(shí)候結(jié)到成本嗎?
答: ?你好;? ? ?你財(cái)務(wù)費(fèi)用; 你 結(jié)轉(zhuǎn)到成本去 干嘛; 你這個(gè)利息是啥業(yè)務(wù)的??
短期借款賬戶設(shè)置的利息部分,怎么區(qū)分財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶和應(yīng)付利息賬戶?什么時(shí)候用財(cái)務(wù)費(fèi)用,什么時(shí)候用應(yīng)付利息
答: 你好,當(dāng)月直接支付的話,就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 。當(dāng)月不直接支付,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)付利息。下月支付的時(shí)候 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您 好,請(qǐng)教一下問題哈,我上個(gè)月利息費(fèi)用多計(jì)了,我要充應(yīng)付利息分錄是這樣嗎:借:應(yīng)付利息 正數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 負(fù)數(shù)
答: 你好;? ?對(duì)的; 可以這樣處理哈?








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Αиじǐ灬仧寶. 追問
2022-07-14 16:32
meizi老師 解答
2022-07-14 16:41
Αиじǐ灬仧寶. 追問
2022-07-14 17:03
meizi老師 解答
2022-07-14 17:06