請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要留查的資料,免抵退稅申報(bào)匯總表,免抵退稅申報(bào)匯總表附表是指什么
答: 同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料
當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無(wú)法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
答: 同學(xué)你好 不管退不退稅都需要申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免抵退稅申報(bào)匯總表 在哪里查呢 老師
答: 同學(xué)你好 1. 網(wǎng)頁(yè)打開(kāi)“出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)”,正確輸入企業(yè)信息、登錄密碼與驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊“登錄”。 2. 進(jìn)入服務(wù)平臺(tái)主頁(yè)面,選擇“文書(shū)開(kāi)具”模塊。 3. 在列表中選擇“退稅類(lèi)文書(shū)”,點(diǎn)擊“免退稅申報(bào)匯總表”。 4. 系統(tǒng)將列示所有已經(jīng)成功申報(bào)的《免退稅申報(bào)匯總表》










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可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)
2022-07-14 13:37
樸老師 解答
2022-07-14 13:42
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2022-07-14 14:49
樸老師 解答
2022-07-14 14:57
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2022-07-14 15:29
樸老師 解答
2022-07-14 15:34