
如果按照稅控盤(pán)上傳的數(shù)據(jù),再填報(bào)增值稅,數(shù)值不該錯(cuò)對(duì)嗎
答: 同學(xué)你好 如果沒(méi)有未開(kāi)票收入就沒(méi)錯(cuò)
老師,這個(gè)圖片狀態(tài),我增值稅就報(bào)完了吧那我稅控盤(pán)還需要點(diǎn)哪里
答: 對(duì),這個(gè)你的增值稅已經(jīng)申報(bào)完了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)是12月支付的,但我12月沒(méi)有需要繳納的增值稅,我是12月先申報(bào)抵減,還是之后需要繳稅再申報(bào)?
答: 你好,這個(gè)是先申報(bào)抵減的







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