
老師收到專票但是不認證抵扣應(yīng)該怎么做賬務(wù)分錄呀
答: 你好 借 成本或費用 貸 銀行存款
老師,請問收到負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呀?之前藍字發(fā)票做的分錄是 借:勞務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款 (這個票現(xiàn)在已經(jīng)認證抵扣了,抵扣時做了分錄 借:應(yīng)該稅費-應(yīng)該增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅)
答: ?你好;? 你描述下你們業(yè)務(wù) ;我好判斷。 你之前 進項稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒有; 開紅字信息表出去了嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問老師我們是一般納稅人,是不是只要我們收到了增值稅專用發(fā)票?不管認證不認證,都需要做賬呢,如果不認證收到專票就做賬的話,分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你好,嗯嗯,都要做賬的呢,不認證全額計入費用就行




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ellenwzz 追問
2022-07-12 16:07
紫藤老師 解答
2022-07-12 16:09