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陳洋
于2022-07-08 16:18 發(fā)布 ??914次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-07-08 16:18
是的,是這樣賬務(wù)處理的
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老師好,員工團(tuán)建聚餐,我做的賬如圖,請老師看看是否正確。
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師好,員工團(tuán)建,聚餐的餐費發(fā)票,做哪個科目?
答: 借。管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如何查看本月的賬目做的是否正確呢
答: 老師,可以通過科目余額表檢查賬目是否正確嗎
老師:你好!工資計提是正確的,在發(fā)工資的時輸錯金額。給某一個員多發(fā)了11.64元。 下個月資正常計提,發(fā)放的時候少發(fā)11.64元。請幫忙看看是否正確。
討論
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團(tuán)建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
老師你好,請問員工聚餐產(chǎn)生的餐費報銷 ,該 如何作分錄?
老師,團(tuán)建聚餐,我可以直接做憑證,借:管理費用貸:現(xiàn)金
老師請問下,工資表我是做好了,先給老板看,然后再給員工看,還是員工看了自己的考勤這些后,確認(rèn)了,再給老板看。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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