老師,個稅返回來那個2%手續(xù)費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產(chǎn)負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統(tǒng)提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權(quán)益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內(nèi)資企業(yè)無外方權(quán)益,填 0 完全合規(guī))。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業(yè),純內(nèi)資企業(yè)無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權(quán)益合計欄數(shù)據(jù)無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發(fā)原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統(tǒng)會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數(shù)為空/異常,系統(tǒng)會判定“應(yīng)申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報記錄。 答
老師請問現(xiàn)金流量表,銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到 問
您稍等我給您編輯回復(fù) 答
老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購回來的原材料直接售 問
同學(xué),你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師,房開公司預(yù)繳了稅款,申報增值稅時需要在增值稅減免稅申報明細表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款嗎?尚未確認收入,銷售額為0
答: 您好 申報增值稅時需要在增值稅減免稅申報明細表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款 實際抵減額欄次暫時不填寫在期末余額里面體現(xiàn)
申報增值稅的時候,增值稅減免稅申報明細表這張表必須要申報?如果點了保存,這張表的第一行就會有數(shù)據(jù),申報附加稅的時候就申報不了,申報附加稅的時候就需要填寫減免性質(zhì)代碼,如果減免性質(zhì)代碼為空就申報不了,我現(xiàn)在不保存增值稅減免稅申報明細表這張表,保存其他的表,就申報成功了,那增值稅減免稅申報明細表這張表是必須要申報?
答: 你好1;? 不是的; 你季度不超過30萬普票;? 是不寫減免表 ;超過了需要寫減免表的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,未達起征點免稅額,用填增值稅減免稅申報明細表嗎?
答: 你好; 不用的; 在11欄次或者10欄次去報免稅??









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2022-07-07 10:02
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