老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,二季度有未開票收入38萬元(客戶不需要發(fā)票),再沒有開其他的發(fā)票,請問:未開票收入是不是全部填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄?并且所填寫的銷售額是不含稅金額嗎?免交的增值稅還需要計算填寫嗎?請老師解答一下,謝謝!

學(xué)堂用戶tufkjj
于2022-07-06 20:49 發(fā)布 ??517次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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小規(guī)模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,應(yīng)填寫發(fā)票上“金額”的累計數(shù),不含稅銷售額為扣除3%增值稅后的數(shù)額。“小微企業(yè)免稅銷售額”一般指的是一定時期內(nèi),公司實際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價款,以及經(jīng)過計算得出的銷售額,即發(fā)票上“金額”的累計數(shù),而不是含稅收入扣除3%的累計數(shù)。
拓展知識:小微企業(yè)免稅額是指小微企業(yè)在一定時期內(nèi),依照免稅憑證發(fā)票,實際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價款,以及經(jīng)過計算得出的銷售額,其中銷售額指的是發(fā)票上“金額”的累計數(shù),而不是含稅收入扣除3%的累計數(shù)。
2023-03-01 17:28:07
同學(xué)你好
按3%征收率計算應(yīng)稅扣除額:“期初余額”就是上期“期末余額”,上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0;填寫“本期”按照稅收法律法規(guī)取得的適用3%征收率應(yīng)稅扣除額
2022-07-06 09:14:53
您好,這個的話是屬于不含稅的
2024-10-18 21:19:35
未開票收入是不是全部填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,含稅銷售金額。
2022-07-06 20:49:35
你好,按照1%的不含稅的銷售額填寫。
2022-01-06 11:28:56
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