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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-06 14:06

你好;   你之前繳納的時候做分錄  ; 按照你繳納分錄   做相反分錄沖 即可    ;這個不影響損益的  

Snail 追問

2022-07-06 14:09

去年的時候 我計提再繳納,負債余額是0.現(xiàn)在如果做相反分錄的話,負債不是一直都有余額了嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 14:10

 你好;    你要先做分錄 掛著 ; 你  這個 代開發(fā)票    后面還要開票的 ;  到時在 考慮紅沖發(fā)票 把你 收入   紅沖了。  在重新開票出去 ;  你這樣就 平衡了   

Snail 追問

2022-07-06 14:11

如果不在開票了尼?

meizi老師 解答

2022-07-06 14:14

 你好;  不開票的話; 到時申請退稅 ;        就掛; 借其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加

Snail 追問

2022-07-06 14:21

附加類的稅,不用再走一遍稅金及附加嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 14:23

 你好;       附加稅  后面不開票 ; 說明業(yè)務(wù)取消了。 到時把 你的 收入 和  稅金附加計提分錄也紅沖了   

Snail 追問

2022-07-06 14:56

稅金計提也紅沖的話,已經(jīng)跨年了,需要走未分配利潤里面嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 15:00

 你好 ;     是的。 跨年損益走 利潤分配 處理   

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你好;? ?你之前繳納的時候做分錄? ; 按照你繳納分錄? ?做相反分錄沖 即可? ? ;這個不影響損益的??
2022-07-06 14:06:09
主表填寫這個就可以 附表二0申報
2023-01-06 21:16:21
您好,是的,可以自己申報的。
2017-06-12 22:45:58
小規(guī)模納稅人向稅局申請代開的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入是借方貸方,而繳納增值稅及附加稅則是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅、城市維護建設(shè)稅等附加稅,貸:銀行存款等;至于是否要先計提,應(yīng)該根據(jù)繳稅時間來決定,一般而言,提前貸方記錄,等到繳稅時,借方記錄即可。例如:在5月份有業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,在5月份貸方記錄應(yīng)交增值稅,等到6月份繳稅的時候,借方記錄應(yīng)交增值稅,以此類推。
2023-02-28 18:29:09
您好,這個因為你不超過10萬元是免的
2022-05-13 15:12:03
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