送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-05 13:36

你好,截圖在哪里看到的。

???? 追問

2022-07-05 13:42

繳款查詢中查到的

郭老師 解答

2022-07-05 13:47

你其他的附加稅是不是沒有繳納?

???? 追問

2022-07-05 13:52

沒有未繳納的稅費呀,當月只有印花稅和這個企業所得稅繳納。沒有附加稅體現出來

郭老師 解答

2022-07-05 13:54

好,交款查詢中查得到,你是不是沒有交稅?沒有交稅的在這個交款明細里面就查不到。

???? 追問

2022-07-05 13:55

正常申報企業所得稅之后去繳納稅費中繳稅,其中就沒有附加稅顯示

郭老師 解答

2022-07-05 13:58

你看一下你增值稅是不是不需要繳納,還有你的增值稅申報表截圖看一下。

郭老師 解答

2022-07-05 13:58

要增值稅不繳納的話,你的附加稅就不需要交。

???? 追問

2022-07-05 14:03

是上月開了一張3萬多跨月紅字發票,并開了一張1萬正常發票,在次月繳納增值稅時銷項稅額是-1675.47,期末留底稅額1675.47

郭老師 解答

2022-07-05 14:03

沒有交增值稅,也沒有交附加稅,它就不會出現這個繳納稅款里面的附加稅。

???? 追問

2022-07-05 14:10

那我這筆正常1萬元的發票只抵扣了增值稅,沒有附加稅沒有關系嗎老師?那現在企業所得稅這筆費用怎么賬呢

郭老師 解答

2022-07-05 14:11

就因為你抵扣了增值稅的附加稅沒有繳納,你知道附加稅的計稅依據是什么嗎?根據你繳納的增值稅來,你增值稅沒有繳納附加稅怎么交?

郭老師 解答

2022-07-05 14:12

借所得稅費用貸應交稅費,企業所得稅

借應交稅費企業所得稅貸銀行存款

???? 追問

2022-07-05 14:16

老師,那您說我這樣抵扣增值稅,就沒法繳納附加稅了,對我們有影響么?

郭老師 解答

2022-07-05 14:18

你好
沒有影響的
不知道你說的這個影響是什么附加稅,根據繳納的增值稅來的,如果你不交增值稅的話,附加稅交不了,你想交都交不了。

???? 追問

2022-07-05 14:36

好的老師,我說的是城市建設維護費等附加稅,那我不糾結這個了,因為是抵扣的增值稅,實際并沒有繳納。留抵的增值稅-我在上月底做的結轉,借 應交稅費-未交增值稅。貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。現在上月抵扣的1萬元發票增值稅憑證我應該怎么做呢?上月底已經做了計提,把附加稅等都刪掉了,只剩余 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸 應交稅費-未交增值稅

郭老師 解答

2022-07-05 14:37

你說的我簡直一點也不明白,你的進項、銷項月末結轉到轉出未交增值稅,轉出未交增值稅借方余額不就是表示留底嗎?

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

增值稅完整的處理方法,如果你不需要交增值稅,第一個和第二個只做這一個就可以了,最后一個分錄不用做。

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

不需要設置留抵稅款,這些

???? 追問

2022-07-05 14:53

您看我這三張截圖,結轉,計提,繳納。您的意思是那張結轉的憑證不需要。
直接 “計提”借 應交稅費應交增值稅銷項 566.04 ,貸 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 566.04 。
“繳納時”借 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 566.04 , 貸 應交稅費應交增值稅進項 566.04 。

郭老師 解答

2022-07-05 14:56

第一個這個分錄不對,接轉需要繳納的增值稅做反了。

郭老師 解答

2022-07-05 14:56

第二個和第三個是正確的。

???? 追問

2022-07-05 15:05

老師第一個是結轉紅字發票,多繳納的增值稅,要留抵用。。

郭老師 解答

2022-07-05 15:12

那你應該是結轉留底的增值稅,不應該是結轉需要繳納的增值稅。

???? 追問

2022-07-05 15:48

老師那張紅字發票的2241銷項不是負數么,新開發票的566我就不計提增值稅了,因為也沒有交,那張結轉留抵的增值稅發票也刪掉。這樣也可以吧?

郭老師 解答

2022-07-05 15:54

發票怎么貼原始憑證

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相關問題討論
你好,截圖在哪里看到的。
2022-07-05 13:36:39
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
不是,納稅總額是指企業要繳納的稅款的總和,包括增值稅,企業所得稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,合同印花稅,消費稅和印花稅等。
2023-03-15 11:21:34
您好,是企業當年所涉及到繳納的所有稅的金額
2022-04-08 10:26:31
你好請把題目完整發一下
2022-11-22 14:18:23
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