
老師 上個(gè)月完成的工程,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?勞務(wù)發(fā)票這個(gè)月才開(kāi),是不是可以暫估上個(gè)月的成本?這個(gè)月沖紅,再根據(jù)發(fā)票入賬?
答: 你好同學(xué),你的做法是沒(méi)有問(wèn)題的
老師 上個(gè)月完成的工程,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?勞務(wù)發(fā)票這個(gè)月才開(kāi),是不是可以暫估上個(gè)月的成本?這個(gè)月沖紅,再根據(jù)發(fā)票入賬?
答: 是的 同學(xué) 6月份暫估 7月份紅沖 在做準(zhǔn)確的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!請(qǐng)問(wèn)2021年度采購(gòu)的商品發(fā)票未回,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年收到發(fā)票入賬,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?賬務(wù)怎么處理
答: 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。








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2022-07-03 17:04
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