送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-03 14:13

借管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項
貸、其他應付款
報銷,借其他應付款貸銀行存款

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相關問題討論
借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸、其他應付款 報銷,借其他應付款貸銀行存款
2022-07-03 14:13:17
之前分錄是怎么做的,
2019-10-31 16:48:46
先做借應交稅費(進項稅額) 貸其他應付款
2019-12-07 13:10:03
你好; 你開紅字信息表 ; 做進項稅轉出; 同時做下 附表2轉出申報 ;然后 去 收到紅字發票 你做 紅字分錄紅沖處理
2022-04-07 11:05:50
你需要先在電子稅務局平臺報出進項抵扣的作廢,再重新開票,最后需要報出新票的月報信息,和原來的月報信息一致,這樣才能完成稅收結轉。
2023-03-14 19:27:54
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