
老師請問下,以前計(jì)提工資都是計(jì)提當(dāng)月的,在當(dāng)月發(fā)放,(實(shí)際是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的薪資)現(xiàn)在想計(jì)提當(dāng)月的工資,在下月的發(fā)放,要怎么操作呢?
答: 您好!這個(gè)正常做就好了。比如6月計(jì)提,現(xiàn)在發(fā),就現(xiàn)在做發(fā)的分錄
計(jì)提工資跟實(shí)際發(fā)放的工資有差異怎么辦?
答: 計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)的工資有差異到時(shí)候,可以補(bǔ)提或沖回。 這個(gè)調(diào)整,可以在下次計(jì)提工資時(shí),一并調(diào)整。 相關(guān)分錄 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等科目)---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果計(jì)提多了,電算化核算的,要做紅數(shù)沖銷的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,主要是我之前工資沒發(fā)完,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的大,
答: 您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?






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