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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-28 16:04

你好,借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù),你繳納稅款的時候是管理費用嗎?

會計學(xué)堂 追問

2022-06-28 16:17

是的,管理費用-稅金及附加

郭老師 解答

2022-06-28 16:18

你好,那就你就沖這個就行了

會計學(xué)堂 追問

2022-06-28 16:36

老師,可以借:銀行存款,貸:管理費用(正數(shù))嗎

郭老師 解答

2022-06-28 16:36

可以的,可以這么做的。

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借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進(jìn)項稅額。
2024-01-12 19:35:23
借方改成其他應(yīng)收款,是你應(yīng)該收回來的。
2024-06-06 15:59:53
你好;? 比如? 出口退稅的會計分錄: 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-03-09 10:15:47
你好,借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù),你繳納稅款的時候是管理費用嗎?
2022-06-28 16:04:06
您好 應(yīng)交稅費-出口退稅這個科目可以有余額
2022-02-28 12:00:19
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