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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-24 09:57

你好,這個(gè)是稅務(wù)局還沒有給你退稅的情況下才做這個(gè)分錄,也就是應(yīng)該收到還沒有收到的。

笨笨的夢(mèng)想 追問

2022-06-24 10:02

請(qǐng)問稅局給我答復(fù)之后,我怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2022-06-24 10:03

你好,你申報(bào)了出口退稅之后做上面的分錄退回錢來借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。

笨笨的夢(mèng)想 追問

2022-06-24 10:04

那一開始貸記的應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 去哪里了呀、這個(gè)怎么弄沒呢?

郭老師 解答

2022-06-24 10:07

好,這個(gè)可以有余額的,你也可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

笨笨的夢(mèng)想 追問

2022-06-24 10:08

可是這個(gè)不算是個(gè)負(fù)債吧,這個(gè)不是我們應(yīng)該收到的退款嗎?為什么要增加負(fù)債呢?

郭老師 解答

2022-06-24 10:11

其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類的科目,別人欠了你的錢。

笨笨的夢(mèng)想 追問

2022-06-24 10:14

一開始不是貸記了個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅嘛。我不是很懂,為什么我要收錢,借方其他應(yīng)收就代表我要收錢,但是貸方,還增加了個(gè)負(fù)債

郭老師 解答

2022-06-24 10:17

你當(dāng)時(shí)做鏡像的時(shí)候,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)增加了一個(gè),這個(gè)你記著嗎?但是你這個(gè)鏡像根本就沒有抵扣,但是出口它又可以給你退回來,出口又不通過這個(gè)鏡像,所以它用一個(gè)單獨(dú)的科目,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅來做,這兩個(gè)他兩個(gè)不就對(duì)應(yīng)抵扣。

郭老師 解答

2022-06-24 10:17

你們也沒有少交增值稅,也沒有多交增值稅,他兩個(gè)科目一對(duì)沖應(yīng)交稅費(fèi)不就沒有多交,沒有少交?

笨笨的夢(mèng)想 追問

2022-06-24 10:23

奧,所以其實(shí)是把借方的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)給抵平了,用貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 對(duì)嘛

郭老師 解答

2022-06-24 10:28

是的是的,是這么做。

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你好;? 比如? 出口退稅的會(huì)計(jì)分錄: 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-03-09 10:15:47
這樣寫分錄是對(duì)的,但是你注意一下“借其他應(yīng)收款-出口退稅”的賬戶金額,確保賬戶金額是正確的。
2023-03-15 11:10:16
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-04-08 09:58:53
同學(xué),你好,可以這樣寫啊。
2022-04-08 11:37:22
借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款, 借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅
2022-04-08 10:19:40
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