12月份購買的稅控盤管理費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了。為什么1月還要再借管理費(fèi)用紅字480,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增減免稅額?可以寫貸管理費(fèi)用480嗎?

A會計(jì)學(xué)堂 白文潔13343731824
于2022-06-20 07:33 發(fā)布 ??1208次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-06-20 07:36
您好
因?yàn)橐辉路萑~抵扣稅盤 所以要紅沖管理費(fèi)用
不應(yīng)該寫貸方
相關(guān)問題討論
您好
因?yàn)橐辉路萑~抵扣稅盤 所以要紅沖管理費(fèi)用
不應(yīng)該寫貸方
2022-06-20 07:36:46
同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款——期末
的分錄?
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
減免付稅控盤費(fèi)用的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-減免稅款 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)是企業(yè)按照法定稅率,在每月末將稅款上繳給稅務(wù)部門,應(yīng)交增值稅是企業(yè)根據(jù)營業(yè)收入及出口銷售額,在每月末上繳給稅務(wù)部門,減免稅款是指稅收優(yōu)惠政策下,企業(yè)可以減免一定金額的應(yīng)交稅款。拓展知識:付稅控盤費(fèi)用的減免是指政府減免的金額,可以減免企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),同時政府也可以通過稅收減免政策,鼓勵企業(yè)發(fā)展,提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。
2023-03-06 15:08:49
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2022-02-25 10:49:52
您好,您的分錄沒錯誤,支付480,少付480增值稅
2022-04-15 22:24:41
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2022-06-20 19:55
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2022-06-20 19:57