沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項,這個調(diào)增項直接用未彌補 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù) 答

老師您好,已經(jīng)認證的發(fā)票,需要沖紅,認證方申請還是銷售方也能申請啊
答: 你好,必須購買方來申請紅字信息表。
老師您好,銷售方開具的發(fā)票已經(jīng)跨月了,購買方?jīng)]有勾選,需要紅沖的話是銷售方發(fā)起紅沖申請,對方再確認嗎?還是對方發(fā)起紅沖申請,我方確認? 這個是不是和是否跨月無關呢
答: 沒有勾選,沒有入賬的情況下,銷售方自己開紅字確認單,然后自己開紅字發(fā)票就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,購買方已經(jīng)認證的發(fā)票辦理紅字,應該由購買方提紅字申請,然后銷售方開負數(shù)發(fā)票,是嗎?他們需要把紅字申請給到銷售方嗎?還有銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要把認證聯(lián)給購買方嗎?具體怎么操作
答: 1。應該由購買方提紅字申 2.他們需要把紅字的信息表編號傳給你。 3.銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要把認證聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給購買方 具體開具流程如下:購方操作流程:一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六. 點擊【確定】;七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值八. 點擊右上角【打印】;九. 點擊【不打印】;十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;十一. 點擊【上傳】; 銷方操作流程:一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】;五. 選擇【直接開具】;六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
銷售方給購買方提供增值稅專票,購買方已認證,現(xiàn)需作廢該張發(fā)票,購買方已申請紅字,銷售方未及時沖紅,現(xiàn)顯示未沖紅,購買方又要重新申請紅字?
老師您好 我們是購買方 銷售方給我們的發(fā)票已認證 現(xiàn)在價格漲了 要沖紅在重新開 我在申請單里沖紅原因填開票有誤還是銷貨退回
老師好,我想問一下我們開的專票對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在要沖紅,是不是要對方開一個紅沖的申請,我們才能開一個紅沖的發(fā)票
老師好 11月份的發(fā)票,未認證,12月只能紅沖是銷售方開紅字發(fā)票申請和紅字發(fā)票即可是么?我們的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還需要退回么





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