郭老師,在線嗎?有個(gè)問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報(bào)表出來的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能 問
您好,有可能是錯(cuò)的,你按正確的來填就可以 答
賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以不一致 問
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會(huì)計(jì),公司還有一個(gè)出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的說法的 答

內(nèi)賬只有應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫存怎么試算平衡
答: 你好,沒有存貨嗎?其他的沒有,差額放到未分配利潤(rùn)。
內(nèi)賬只有應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫存怎么試算平衡 有存貨
答: 你好!借方余額累計(jì)=貸方余額累計(jì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,前任會(huì)計(jì)做的賬不對(duì),我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
答: 你好 您別的不管 那您帳能平么?應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來會(huì)計(jì)做錯(cuò)的調(diào)整









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