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不安的草叢
于2022-06-12 18:01 發(fā)布 ??837次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2022-06-12 18:08
同學(xué)你好借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益
不安的草叢 追問
2022-06-12 18:16
老師,表中數(shù)據(jù)就這一步分錄嗎?對應(yīng)的金額是多少?
鐘存老師 解答
2022-06-12 18:37
確認(rèn)抵減金額就是這個金額就是實際抵減金額列
2022-06-12 19:31
請問稅額抵減情況表中期末余額 分錄為什么沒寫?
2022-06-12 22:41
余額在后期實際抵減的時候確認(rèn)
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稅額抵減情況表的最后一列期末余額,可以不是本期預(yù)繳的稅款數(shù)嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
您好,稅額抵減情況表中數(shù)據(jù)分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我填寫了加計抵減政策的聲明以后,增值稅的附表四稅額抵減情況表,我要怎么填寫。
答: 附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額。 如果沒有進項轉(zhuǎn)出填寫的是進項乘以抵扣率。
老師,增值稅及附加稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)怎么填寫申報
討論
老師,想咨詢您幾個問題,快整暈了。就是我們公司跨區(qū)域發(fā)生了業(yè)務(wù),4月開了9個點的票但是沒有預(yù)繳2%稅款。想請教您幾個問題:問題一:按照上述情況,4月做收入賬務(wù)的時候,銷項稅額應(yīng)該計入9%的稅款還是7%的稅款?如果是4月開票,4月當(dāng)月預(yù)繳了稅款,做收入賬務(wù)的時候,應(yīng)該計入9%的稅款還是7%的稅款?問題二:以您的角度,先開票,跨月再預(yù)繳稅款會有怎樣的風(fēng)險。問題三:是不是目前的情況下,5月繳4月稅,就必須要繳9個點對應(yīng)的稅額?能不能在稅額抵減情況表里填寫2%的抵減。
老師咨詢一下,這個月申報增值稅及附加稅費申報表附列資料(四),稅額抵減情況表 先進制造業(yè)加計抵減表時,提示所屬期2025-01-01到所屬期2025-08-31,申報抵扣增值稅進項稅額合計13588398.62元,其中出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項稅合計是多少?我們是生產(chǎn)型出口企業(yè) 進項和退稅率都是13%,這個出口對應(yīng)的進項稅金額是不是出口對應(yīng)的各項費用的進項稅轉(zhuǎn)出金額?
老師,我們是一般納稅人,上月未開票,本月增值稅零申報,但是附列表四稅額抵減情況表,本期發(fā)生額里面不知怎么弄出個0.07,然后申報了,現(xiàn)在可以自己作廢然后重新申報嗎
老師好,5月增值稅申報情況:5月銷項稅額110,5月進項稅額轉(zhuǎn)出5,全年進項稅額轉(zhuǎn)出6,勾選認(rèn)證進項稅額100,主表顯示上期留抵稅額3,稅額抵減情況表中一般項目期初余額0,本期發(fā)生額15,本期減少額0.7,請問增值稅這塊的5月底分錄怎么寫?
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
★ 4.98 解題: 39064 個
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不安的草叢 追問
2022-06-12 18:16
鐘存老師 解答
2022-06-12 18:37
不安的草叢 追問
2022-06-12 19:31
鐘存老師 解答
2022-06-12 22:41