老師: 請問一下,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出后,還能不能用現(xiàn)在的其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣轉(zhuǎn)出的應(yīng)交稅金。

相信老師
于2022-06-06 12:59 發(fā)布 ??940次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-06-06 13:01:24
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
只要你認(rèn)證了,就得做這一個(gè),不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好,是的,是這樣的
2022-03-26 09:37:21
同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
進(jìn)項(xiàng)放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里
2022-04-06 10:10:38
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