廠家上賬返利100萬到我公司預(yù)付賬款上,本月我公司訂貨60萬,沖減返利30萬后,支付現(xiàn)金30萬,貨到入庫并收到廠家開出發(fā)票,票面30萬(正數(shù)60,返利負(fù)數(shù)30,在同張票面),本月銷售額50萬,成本40萬, 借,預(yù)付賬款30 貸,庫存商品30 借,庫存商品60 貸,預(yù)付賬款30 銀行存款30 借,銀行存款50 貸,主營業(yè)務(wù)收入50 借,主營業(yè)務(wù)成本40 貸,庫存商品40 那上賬的100萬返利不做處理嗎?

整齊的黑貓
于2022-06-05 15:30 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預(yù)付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
您好,按照你的走,這樣更規(guī)范
2022-01-27 14:57:56
返利
借,預(yù)付賬款
貸,庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-05 17:36:27
同學(xué),您好!
您的賬務(wù)處理有點問題,具體請參考
(1)確認(rèn)收入
借:銀行存款 5000
應(yīng)收賬款 2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本 4000
貸:庫存商品 4000
(2)退回維修
借:應(yīng)收賬款 -7000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -7000
同時,貨物退回
借:主營業(yè)務(wù)成本 -4000
貸:庫存商品 -4000
(3)貨物維修好后,收回余款
借:銀行存款 2000
應(yīng)收賬款 5000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000
同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 4000
貸:庫存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。
如果是手工帳及貸方也可以。
2022-01-14 09:10:12
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