39.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月甲公司將其自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為100 萬(wàn)元,售價(jià)為200萬(wàn)元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為26萬(wàn)元,下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理中正確的是( A.借:營(yíng)業(yè)外收入 226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增 值稅(銷項(xiàng)稅額) 26 B.借:營(yíng)業(yè)外支出 126 貸:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)一-一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26 C.借:營(yíng)業(yè)外支出 226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)一- -應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26 D.借:營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:庫(kù)存商品 100

學(xué)堂用戶vxm4qt
于2022-06-04 18:39 發(fā)布 ??3353次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好
B.借:營(yíng)業(yè)外支出126
貸:庫(kù)存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)一-一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26
2022-06-04 18:41:56
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好 ,C不選。視同銷售是企業(yè)所得稅的視同銷售,賬務(wù)處理按照會(huì)計(jì)處理,捐贈(zèng)支出沒有經(jīng)濟(jì)利益流入,不屬于會(huì)計(jì)上的收入,C.借:營(yíng)業(yè)外支出126 貸:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26才是正確會(huì)計(jì)處理。
2022-05-15 14:32:47
同學(xué)你好
凈利潤(rùn)不含增值稅的哦
就是看凈利潤(rùn)
2022-11-07 13:59:24
你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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