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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-11 17:48

老師是不管是不是今年付款,只要收到發(fā)票就沖紅就行么?回了票匯算清繳正常申報。如果還有沒回的不做調(diào)增正常申報這樣會有危險嗎

穎~ 追問

2017-05-12 15:15

票回的16萬比預提多了三萬,怎么做賬呢?票3月回來時當時做的借應付賬款16貸銀行存款16萬。現(xiàn)在這個月讓計提費用。怎么做賬呢?之前3月的分錄需要改么

鄒老師 解答

2017-05-11 17:21

你好,此問題已經(jīng)給予回復

鄒老師 解答

2017-05-11 21:17

你好,匯算清繳沒有取得發(fā)票是需要按規(guī)定調(diào)整增加的

鄒老師 解答

2017-05-12 15:16

你好,沖銷計提的,然后根據(jù)發(fā)票入賬 
借;相關(guān)費用科目  貸;應付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-05-11 17:21:47
你好 去年分錄怎么做的
2022-04-01 20:11:05
你好 你這個要先紅沖去年的分錄,然后你用今年的發(fā)票做正式的分錄的
2023-06-12 07:09:50
同學你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款
2022-01-05 15:31:24
你好 借 原材料 貸應付 借生產(chǎn)成本 貸原材料?
2022-03-03 16:20:49
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