APP下載
穎~
于2017-05-11 17:17 發(fā)布 ??1119次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-11 17:48
老師是不管是不是今年付款,只要收到發(fā)票就沖紅就行么?回了票匯算清繳正常申報。如果還有沒回的不做調(diào)增正常申報這樣會有危險嗎
穎~ 追問
2017-05-12 15:15
票回的16萬比預提多了三萬,怎么做賬呢?票3月回來時當時做的借應付賬款16貸銀行存款16萬。現(xiàn)在這個月讓計提費用。怎么做賬呢?之前3月的分錄需要改么
鄒老師 解答
2017-05-11 17:21
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-05-11 21:17
你好,匯算清繳沒有取得發(fā)票是需要按規(guī)定調(diào)整增加的
2017-05-12 15:16
你好,沖銷計提的,然后根據(jù)發(fā)票入賬 借;相關(guān)費用科目 貸;應付賬款
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
16年底預提費用13萬。今年收到票并付款16萬。現(xiàn)在讓把16減去13萬后把多余的做成本。怎么做分錄呢?去年年底預提的13萬要怎么處理。16萬的票怎么處理?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復
您好老師,成本跨年付款跨年開票,要怎么做分錄呢?
答: 你好 去年分錄怎么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我單位銷售藥劑已開票,購進的藥劑款已付款50%,本月發(fā)票還沒到,暫估成本怎么做分錄
答: 同學你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款
老師,你好,臨時設施入庫是借,臨時設施,貸,應付賬款 。攤銷成本是借,工程施工-合同成本-措施費,貸,臨時設施攤銷。那發(fā)票來了以后怎么做分錄啊?
討論
暫估成本46378元,分錄:借主營業(yè)務成本46378貸應付帳款46378,現(xiàn)用工資抵減,我該如何做分錄
15年多提了運費,已確認不付款了,要沖回運費,怎么做分錄呢?
貨運公司,小規(guī)模,機械租賃,塔吊租賃,公司取得的柴油,汽油,怎么做分錄,是放費用還是放成本,對應的分錄又怎么做,謝謝老師
付款結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116199 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
穎~ 追問
2017-05-12 15:15
鄒老師 解答
2017-05-11 17:21
鄒老師 解答
2017-05-11 21:17
鄒老師 解答
2017-05-12 15:16