
老師您好!我單位銷售藥劑已開票,購(gòu)進(jìn)的藥劑款已付款50%,本月發(fā)票還沒到,暫估成本怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
您好老師,成本跨年付款跨年開票,要怎么做分錄呢?
答: 你好 去年分錄怎么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年底預(yù)提費(fèi)用13萬。今年收到票并付款16萬。現(xiàn)在讓把16減去13萬后把多余的做成本。怎么做分錄呢?去年年底預(yù)提的13萬要怎么處理。16萬的票怎么處理?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)






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雨佳 追問
2022-01-05 15:40
鐘存老師 解答
2022-01-05 16:05
雨佳 追問
2022-01-05 16:20
鐘存老師 解答
2022-01-05 16:29