
老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會計就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來,現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?
答: ?你好;? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ; 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ;? ? ?
就是已交稅金和未交增值稅這種我分不清楚,不知道什么時候用哪個
答: 您好 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 未交增值稅是當(dāng)月未繳納的留后面月份繳納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
答: 您好,沒有應(yīng)交稅金——已交增值稅這個









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



ellenwzz 追問
2022-05-31 10:43
meizi老師 解答
2022-05-31 10:49
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:07
meizi老師 解答
2022-05-31 11:11
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:16
ellenwzz 追問
2022-05-31 11:18
meizi老師 解答
2022-05-31 11:20