
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金),我應(yīng)該要入(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金
老師早上好!前面的會計留有一項應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應(yīng)交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應(yīng)交稅金一未交稅金8630然后借:應(yīng)交稅金一已交稅金-8630行嗎?
答: 對沒問題,你這么調(diào)整就可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金余額是在借方嗎?月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎
答: 這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的不用









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2022-03-18 15:31
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