
老師請問應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金余額是在借方嗎?月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎
答: 這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的不用
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金),我應(yīng)該要入(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
什么情況是應(yīng)交稅費-已交稅金什么情況是應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 一般納稅人當月繳納當月的用第一個,如果是當月繳納上一個月的,用第二個。








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2020-02-16 11:38
樸老師 解答
2020-02-16 11:43