上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

公司的存貨已賣掉,但沒有當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣的公司要遠(yuǎn)離嗎
答: 你好,這種公司你得分什么情況了?正常他應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,是不是他沒有進項發(fā)票?
前期沒結(jié)轉(zhuǎn)成本或者少結(jié)轉(zhuǎn)了 本月是否可以補結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 好,可以的,但是你得注意一下,會不會影響你月年的收入,小于成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么理解?
答: 你好? 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本是把相應(yīng)的成本轉(zhuǎn)入相關(guān)的科目。比如結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,就是把已銷售的庫存商品的存貨成本,結(jié)算轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本里面,用來核算當(dāng)期損益。結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,就是把完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本計算轉(zhuǎn)入庫存商品。 2、所謂“結(jié)轉(zhuǎn)”,是會計工作中重要的具體業(yè)務(wù),通常它是把一個會計科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個會計科目的做法,這個做法叫結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的目的大體有四個:其一是為了結(jié)出本會計科目的余額;其二是為了計算本報告期的成本;三是為了計算當(dāng)期的損益和利潤的實現(xiàn)情況;其四是為了保持會計工作的連續(xù)性,一定要把本會計年度末的余額轉(zhuǎn)到下個會計年度。







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