
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
答: 您好同學(xué),最好啊,您做到那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,把它歸到2021年這樣正規(guī)一些,然后呢,你打開(kāi)那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表以后啊,在那個(gè)第四十五行,你增加應(yīng)納稅所得額就可以。
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅嗎
答: 您好 小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出售企業(yè)使用過(guò)的汽車(chē),已按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒(méi)有損失填寫(xiě)收入明細(xì)表
老師 21年增值稅未做營(yíng)業(yè)外收入,2022年在做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師 21年增值稅未做營(yíng)業(yè)外收入,2022年在做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)免交的增值稅,如營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候這個(gè)收入需要調(diào)減嗎?









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