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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 10:36

 你好;    補(bǔ)做即可 。這個(gè)要調(diào)整的; 這個(gè)跨年了 要走以前年度損益調(diào)整處理的。 不是直接走營(yíng)業(yè)外收入的 

深海的魚(yú) 追問(wèn)

2022-04-14 10:38

老師 那怎么處理(是上年度小規(guī)模季度開(kāi)票45萬(wàn)內(nèi),增值稅減免未做處理導(dǎo)致的)

meizi老師 解答

2022-04-14 10:42

 你好;    借   應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整; 借   以前年度損益調(diào)整;貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  

深海的魚(yú) 追問(wèn)

2022-04-14 10:44

借   以前年度損益調(diào)整;貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這筆沒(méi)做 財(cái)務(wù)軟件能自動(dòng)生成嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 10:47

 你好;       可以的。損益科目可以轉(zhuǎn)的        

深海的魚(yú) 追問(wèn)

2022-04-14 10:49

那稅控服務(wù)發(fā)票280元,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 10:54

 你好 ;    是的。 就是這樣做賬的  

深海的魚(yú) 追問(wèn)

2022-04-14 11:18

280元 在電子稅務(wù)局報(bào)稅還要填個(gè)什么表?沒(méi)填表能這樣做賬嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 11:23

 你好;  你是小規(guī)模還是一般納稅人  

深海的魚(yú) 追問(wèn)

2022-04-14 11:31

小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2022-04-14 11:37

 小規(guī)模的話(huà):   
小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
 

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,如果2021年5月前有匯算清繳,則需要調(diào)整,以符合增值稅的要求。
2023-03-21 18:56:34
?你好;? ? 補(bǔ)做即可 。這個(gè)要調(diào)整的; 這個(gè)跨年了 要走以前年度損益調(diào)整處理的。 不是直接走營(yíng)業(yè)外收入的?
2022-04-14 10:36:42
同學(xué)你好 之前沒(méi)有做分錄嗎
2023-05-15 09:37:49
是的,你的理解是正確的
2022-02-17 13:26:35
您好同學(xué),最好啊,您做到那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,把它歸到2021年這樣正規(guī)一些,然后呢,你打開(kāi)那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表以后啊,在那個(gè)第四十五行,你增加應(yīng)納稅所得額就可以。
2022-05-30 10:29:23
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