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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-29 16:55

你好,
借銀行存款1200+1440+3600
+5600+1539.2
貸主營業(yè)務(wù)收入1200+1440+3600
+5600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1539.2

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相關(guān)問題討論
您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
你好, 借銀行存款1200%2B1440%2B3600 %2B5600%2B1539.2 貸主營業(yè)務(wù)收入1200%2B1440%2B3600 %2B5600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1539.2
2022-05-29 16:55:38
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53
您好,這個沒有其他條件了嗎這個
2023-09-03 21:57:13
借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-16 21:28:20
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