
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對的,是這樣做的。
我補(bǔ)提了21年的水電費(fèi),做了借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款同時(shí)做了 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這些費(fèi)用我做21年匯算清繳應(yīng)該怎樣填5000表?沒取得發(fā)票 賬載金額 0稅收金額也是0 不做任何調(diào)整嗎?
答: 你好,對的是的是這么做的,不需要做調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—暫估
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。










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