
老師你好,因為剛轉(zhuǎn)的一般納稅人,上個月在做報銷憑證的時候忽略了一般納稅人取得專票可以抵扣的問題。直接做了借:管理費用 貸:銀行存款 。這個月要怎么把進項稅做出來?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項 借:管理費用(紅字)
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
答: 你好是的,可以這么理解的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負債表里銀行存款不一樣,管理費用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實際銀行存款余額和財務報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤處理









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Happy 追問
2022-05-27 14:56
文文老師 解答
2022-05-27 15:07