老師,您好,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額需要結(jié)算平嘛?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢??公司沒有欠稅也沒有多繳稅

嘻嘻
于2022-05-24 19:19 發(fā)布 ??922次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-05-24 19:21
你好,次月繳納了之后,就結(jié)平了啊
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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你好,次月繳納了之后,就結(jié)平了啊
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2022-05-24 19:21:33
你好 ; 留抵進項稅你之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒有; 還在進項稅科目嗎 ???
2022-01-13 09:52:10
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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